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ISO37001反贿赂管理体系认证

ISO37001反贿赂管理体系认证

ISO37001反贿赂管理体系认证在发布之后就已经得到众多人的认可,主要是为了有效组织制定相对应的反贿赂方针,还有目标,有效确保所实施的措施。这种就能够有效防范贿赂的风险,适用于一些小型组织,中型组织,大型组织,其中会包含公共部门,非营利性部门等等。

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iso18001职业健康安全管理体系认证

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职业健康安全管理体系产生的主要原因是企业自身发展的要求。随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高,对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求。企业必须采用现代化的管理模式,使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

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CMMI能力成熟度模型集成认证

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自从1994 年SEI 正式发布软件CMM 以来,相继又开发出了系统工程、软件采购、人力资源管理以及集成产品和过程开发方面的多个能力成熟度模型。虽然这些模型在许多组织都得到了良好的应用,但对于一些大型软件企业来说,可能会出现需要同时采用多种模型来改进自己多方面过程能力的情况。这时他们就会发现存在一些问题

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haccp危害分析及关键控制点体系认证

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HACCP危害分析及关键控制点体系认证是一种控制食品安全危害的预防性体系,用来使食品安全危害风险降低到较小或可接受的水平,预测和防止在食品生产过程中出现影响食品安全的危害,防患于未然,降低产品损耗。

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GB/T50378绿色建筑评价标准体系

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绿色建筑认证是指按照绿色建筑评价技术细则,还有绿色建筑评价标准,然后按照当前的管理方法来有效确认建筑等级,最终就成为了一种心得评价活动,人们对此可能也会比较疑惑,GB/T50378绿色建筑评价标准体系中间到底是怎么回事?

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质量管理体系内部审核怎么开不符合项

提问人:阿狸徐。     发布日期:2022-10-11 21:30:03     浏览:1059

其他回答

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核,同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验,对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督,同时确认质量管理体系的符合性,进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日~?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门,具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式,尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查,对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项,详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果,从问题点的分布情况来看:出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5(生产和服务的提供)?项、
4.2(iso三体系认证/记录控制)?项、
7.6(监视和测量装置的控制)?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1(持续改进)各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看:今年内审开发现不合格项比上年度减少??项,各部门在实施体系要求中都有着不同的进步;但在实施iso标准要求中,各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽,对iso三体系认证管理做的不够彻底,但这些问题点都是一般不符合项,只要重视日常管理就会得到改善,并不属于严重不合格项。总之,经过本次内部审核,各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表:不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

懒惰的小蜜蜂     发表于 2022-10-11 22:42:00

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核,同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验,对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督,同时确认质量管理体系的符合性,进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日~?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门,具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式,尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查,对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项,详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果,从问题点的分布情况来看:出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5(生产和服务的提供)?项、
4.2(iso三体系认证/记录控制)?项、
7.6(监视和测量装置的控制)?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1(持续改进)各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看:今年内审开发现不合格项比上年度减少??项,各部门在实施体系要求中都有着不同的进步;但在实施iso标准要求中,各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽,对iso三体系认证管理做的不够彻底,但这些问题点都是一般不符合项,只要重视日常管理就会得到改善,并不属于严重不合格项。总之,经过本次内部审核,各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表:不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

掘金小妞     发表于 2022-10-11 23:28:45

发个报告的大概格式你参考,至于iso9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系iso9001∶2008年度例行内部审核,同iso14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验,对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督,同时确认质量管理体系的符合性,进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日~?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门,具体参见《20??年iso内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式,尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查,对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项,详见《20??年iso9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果,从问题点的分布情况来看:出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5(生产和服务的提供)?项、
4.2(iso三体系认证/记录控制)?项、
7.6(监视和测量装置的控制)?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1(持续改进)各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看:今年内审开发现不合格项比上年度减少??项,各部门在实施体系要求中都有着不同的进步;但在实施iso标准要求中,各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽,对iso三体系认证管理做的不够彻底,但这些问题点都是一般不符合项,只要重视日常管理就会得到改善,并不属于严重不合格项。总之,经过本次内部审核,各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表:不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

故作矜持     发表于 2022-10-11 23:48:43

发个报告的大概格式你参考,至于ISO9000跟踪审核是不是指对不符合项的跟踪?如果是,就准备不符合项纠正的资料,即证据就可以了. 不符合项报告: 本次内部审查是公司质量管理体系ISO9001∶2008年度例行内部审核,同ISO14001环境管理体系、环境物质审查结合在一起进行的一次内部审核。是对公司质量管理体系的持续性和有效性的检验,对公司各个部门在质量管理体系推进方面的监督,同时确认质量管理体系的符合性,进一步加强全员的质量意识、提高顾客满意度。 本次内部审核自????年?月??日~?月??日 共?日,审查了体系所覆盖的相关要素及所涉及的相关部门,具体参见《20??年ISO内部审查计划》。内部审核采用抽样检查的方式,尽可能地对部门所涉及到的要素采用全面检查,对一些重点岗位、工序进行重点的检查。共检查出?个不符合项,详见《20??年ISO9001-2008内审不合格报告一览表》。 根据检查的结果,从问题点的分布情况来看:出现问题点较多的不符合项主要体现在
7.5(生产和服务的提供)?项、
4.2(iso三体系认证/记录控制)?项、
7.6(监视和测量装置的控制)?项、
7.3(iso认证和开发)?项以及
6.
2.2(能力,意识和培训)、
7.1(iso三体系认证实现的策划)和
8.
5.1(持续改进)各1项。 从对问题点原因分析以及对策方面来看:今年内审开发现不合格项比上年度减少??项,各部门在实施体系要求中都有着不同的进步;但在实施ISO标准要求中,各部门对于生产和服务提供过程存在疏忽,对iso三体系认证管理做的不够彻底,但这些问题点都是一般不符合项,只要重视日常管理就会得到改善,并不属于严重不合格项。总之,经过本次内部审核,各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 附表:不合格项及观察项分布一览 大概如上,我的报告就是这样写的,简单可以审查就行了.

小墨     发表于 2022-10-11 23:49:09

建设工程有限公司

内部审核报告

编制:日期:

批准:日期:

审核报告|审核开始日期: 年 月 日|审核结束日期: 年 月 日|接受审核部门:|审 核 组:|组 长:|审核员:|审核员:|审核员:|审核员:|审核员:|审核员:|


1.审核目的|检查公司管理体系是否按GB/T19001—2000、GB/T24001—199
6、GB/T28001—2001标准运行,评价体系符合性及有效性,是否具备认证咨询条件。|


2.审核范围|房屋建筑工程中质量/环境/职业健康安全所涉及的活动及部门(管理层、 )。|


3.审核依据|(1)GB/T19001—2000 《质量管理体系 要求》;|(2)GB/T24001—1996 《环境管理体系 规范及使用指南》|(3)GB/T28001—2001 《职业健康安全管理体系 规范》;|(4)公司管理手册和程序iso三体系认证;|(5)适用于本公司的法律、法规和其它要求。|


4.内部审核主要参加人|管理者代表 审核组成员|被审核部门负责人及工作人员|

内部审核综述|本次内部管理体系审核是公司2004年年度审核计划安排的内部审核,审核组由6人组成,分别对管理层、 、项目部进行了全面审核。|本次内审得到了公司领导及各部门领导的重视与支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了审核任务。审核中共开出不符合项 个,均为一般不符合项,分别反映在 条款中,主要表现在:|我们应针对出现的不符合项,举一反三

山海     发表于 2022-10-12 00:07:00

ISO第一方是指内部审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。

ISO第二方是指由顾客对供方进行的审核。审核结果通常最为顾客办理的决策依据。 第二方审核时应先考虑采购iso三体系认证对最终iso三体系认证质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围,还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。

ISO第三方是指外部审核。由具有第三方认证咨询的机构对组织进行审核,审核通过即可颁发证书。第三方质量管理体系审核主要分为两个阶段。第一阶段是质量管理体系iso三体系认证审查,第二阶段是实际运作与特定要求像符程度的审查,第三方审核通常是认证咨询的手段。

扩展资料:

ISO的审核主要分为内部审核和外部审核。内审和外审的审核对象都是组织的质量管理体系,审核程序也基本相同,但是审核的目的不完全相同,所以实施方不同,对审核发现的应对要求也不相同。在质量管理体系审核过程中发现与质量管理体系要求不相符合的程度,根据严重程度分为3类:

第一类严重不符合项(亦称:主要不符合/主要缺失)是下列一个或多个情况:该体系缺项或完全不满足体系要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效,因此可以被认为是严重不符合项。

第二类一般不符合项(亦称:次要不符合/次要缺失)是对体系不符合,但基于判断和经验,其不太可能导致质量管理体系失效,或导致降低保证过程和iso三体系认证受控的能力。

第三类观察项:发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势,或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。

参考资料来源:

参考资料来源:

参考资料来源:

阿飞记     发表于 2022-10-11 21:47:20

质量体系内审工作总结

质量体系内审工作总结20**年质量管理体系内部审核报告20**年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围:公司所有iso三体系认证的iso认证、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是:GB/T《质量管理体系要求》,公司质量管理体系iso三体系认证,适用的法律法规和顾客要求。在五周的紧张有序的审核过程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项2项,存在问题44个。20**年4月20日,我们下发了“关于对20xx年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20xx年内审不符合项整改通知”的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。4月20日至24日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和含金量验证。各项不符合项均进行了整改。此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。iso三体系认证实物质量已处于受控状态。20xx年公司iso三体系认证整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进和提高。

展颜     发表于 2022-10-11 21:53:15

审核过程综述 于2012年6月1日公司进行了建立质量管理体系以来的第一次内部审核审核计划由办公室编制总经理批准。内审的具体安排管理者代表负责内审组成员由四人组成按计划要求对管理层、各部门、生产车间、库房、检验室等现场进行了全面审核。审核组成员分别编制了审核检查表审核过程做了审核记录。本次审核覆盖了公司iso认证开发、生产制造、售后服务的所有活动过程iso认证GB/T19001:2008版标准的所有主体要素。iso认证过程中搜集了公司建立质量管理体系以来的大量的有效证据同时也发现了存在的不符合问题开出了三项不符合项均为一般不符合项主要分布在整个审核过程符合内部审核程序和审核计划的安排审核实施效。 对质量管理体系的评价审核组认为我公司建立质量管理体系符合本公司实际策划的质量方针、质量目标已在各个层面上展开实施体系iso三体系认证分
一、
二、三层能起到互相支撑的作用符合GB/T19001:2008标准的要求。质量管理体系经过三个多月的运行已取得明显的管理绩效和总体效益从质量体系策划、实施运行、检查纠正与持续改进PDCA循环的模式已初步形成。对体系运行中存在的不符合问题所采取的纠正打草稿到位提高了公司的管理质量和管理效益为满足顾客要求提供了良好的内部条件和基础保障。但审核中也发现三项不符合项主要体现在办公室对特岗人员记录、检测部对不合格纠正再次验证记录、生产部对器材安装设施使公司在保持和运行质量管理的薄弱环节针对每个部分和相依提交不合格报告 由有关部门予以整改。 审核结论公司建立的质量管理体系符合本公司iso认证开发、生产服务活动的实际过程质量方针、质量目标、体系iso三体系认证、部门职能具有适宜性、充分性体系的运行监控和纠正预防措施有效指令管理体系得到良好保持。

不合格项纠正措施要求发现不合格项的部门按照《纠正预防措施控制程序》不合格进行全面的原因分析同时要举一反三将同类问题一并找出然后针对不合格发生的原因制定纠正措施计划按计划进行认真纠正然后又内审组长进行纠正措施的符合性验证作为不合格项完整关闭的证据。纠正实施时间十周。

刚断奶的小胖     发表于 2022-10-11 21:53:15

ISO第一方是指内部审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。 ISO第二方是指由顾客对供方进行的审核。审核结果通常最为顾客办理的决策依据。 第二方审核时应先考虑采购iso三体系认证对最终iso三体系认证质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围,还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。 ISO第三方是指外部审核。由具有第三方认证咨询的机构对组织进行审核,审核通过即可颁发证书。第三方质量管理体系审核主要分为两个阶段。第一阶段是质量管理体系iso三体系认证审查,第二阶段是实际运作与特定要求像符程度的审查,第三方审核通常是认证咨询的手段。 扩展资料: ISO的审核主要分为内部审核和外部审核。内审和外审的审核对象都是组织的质量管理体系,审核程序也基本相同,但是审核的目的不完全相同,所以实施方不同,对审核发现的应对要求也不相同。在质量管理体系审核过程中发现与质量管理体系要求不相符合的程度,根据严重程度分为3类: 第一类严重不符合项(亦称:主要不符合/主要缺失)是下列一个或多个情况:该体系缺项或完全不满足体系要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效,因此可以被认为是严重不符合项。 第二类一般不符合项(亦称:次要不符合/次要缺失)是对体系不符合,但基于判断和经验,其不太可能导致质量管理体系失效,或导致降低保证过程和iso三体系认证受控的能力。 第三类观察项:发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势,或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。 参考资料来源:百度百科-内部质量审核 参考资料来源:百度百科-国际标准化组织 参考资料来源:百度百科-质量体系审核

張。大發     发表于 2022-10-11 21:53:44

内部审核控制程序

编制:

审批:

批准:

修订记录|

版本号|修订日期|修订人|修订款项|修 订 内 容|

1目的

通过本程序,对质量管理体系的运行状况进行检查,验证质量管理体系运行的符合性和有效性,向管理评审提供依据。

2适用范围

适用于本公司内部质量管理体系审核审核工作。

3术语与定义


3.1一般(轻微)的不符合项:在管理体系运行中,标准要求的某个条款、公司管理iso三体系认证中规定的事项执行不彻底(偶尔没有执行)或有疏忽的地方,这样就判定为一般(轻微)的不符合项;


3.2严重的不符合项:在管理体系运行中,标准要求的某个条款未被规定和引用于公司管理iso三体系认证、有规定但是没有执行,这样就判定为严重的不符合项;


3.3观察事项:没有证据证明不符合,但是依据审核员的经验,若不加以重视和改进可能会导致成为不符合的潜在危险的事项,视为观察事项。

4责任与权限


4.1质量部负责组织质量管理体系审核、编制内部质量管理体系计划/iso三体系认证审核计划/过程审核计划、内部质量管理体系报告及年度内部质量管理体系总结报告,对纠正措施实施情况跟踪验证。


4.2管理者代表负责批准年度审核方案,负责对审核方案的监视、评审及改进。


4.3审核员接收审核组组长的安排,按职责分工编制内审建拆包,完成审核工作,做好记录,编写不符合项报告,跟踪验证纠正措施。

守护与战斗     发表于 2022-10-11 22:00:35

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